www.hlhfdc.com 平安临沂网 发布时间:2016-11-3 17:06:00 大 中 小 论坛
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第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
(二)对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。
(三)组织协调指导维护社会稳定的工作。
(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(六)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。
(七)组织、推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(九)组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。
(十)指导下级政法委员会的工作。
(十一)完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。
中国共产党临沂市委员会政法委员会部门预算包括:中国共产党临沂市委员会政法委员会(本级)预算。
纳入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国共产党临沂市委员会政法委员会(本级) | |
2 | ||
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款收入 | 705.05 | 一、基本支出 | 485.05 |
财力拨款(补助) | | 工资福利支出 | 349.45 |
纳入预算管理的行政性收费 | | 对个人和家庭的补助支出 | 63.80 |
纳入预算管理的专项收入 | | 商品和服务支出(日常公用) | 68.40 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 离退休公用支出 | 3.40 |
罚没收入 | | 二、项目支出 | 220.00 |
政府住房基金收入 | | 基本建设类支出 | |
其他预算内资金 | | 收费执收成本类支出 | |
二、财政专户核拨资金 | | 定额定项补助类支出 | |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | | 专项资金类支出 | |
四、其他收入 | | 业务经费类支出 | 220.00 |
本年收入合计 | 705.05 | 本年支出合计 | 705.05 |
五、上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
六、上年结转、结余 | | 结转下年 | |
其中:一般公共预算结转 | | | |
政府性基金结转 | | | |
专户结转 | | | |
收入总计 | 705.05 | 支出总计 | 705.05 |
表2.2015年部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 离退休公用支出 | ||||
| | | 合 计 | | | | | | | |
201 | 36 | 01 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 417.85 | 349.45 | | 68.4 | | | |
201 | 36 | 01 | 一般行政管理事务 | 220 | | | | | 220 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.2 | 63.8 | 3.4 |
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
77.5 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2.5 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为705.05万元,其中:财政拨款收入705.05万元,财政专户核拨资金0万元。
2015年支出预算为705.05万元,其中:一般公共服务支出604.82万元,社会保障和就业支出100.23万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共77.5万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算75万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算2.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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