www.hlhfdc.com 平安临沂网 发布时间:2016-11-3 16:58:25 大 中 小 论坛
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
概 况
一、 主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
(二)对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。
(三)组织协调指导维护社会稳定的工作。
(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(六)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。
(七)组织、推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(九)组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。
(十)指导下级政法委员会的工作。
(十一)完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。
二、 部门决算单位构成
中国共产党临沂市委员会政法委员会部门决算包括:中国共产党临沂市委员会政法委员会机关本级决算。纳入委2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
1、中国共产党临沂市委员会政法委员会(本级)
第二部分
2014年度部门决算表
公开01表
单位: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 933.756 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 840.856 |
其中:政府性基金 | 2 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 31 | 92.9 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 0 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 0 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入他收入 | 6 | 0 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 0 | 36 | ||
| 8 | 37 | |||
9 | 38 | ||||
| 10 | 39 | |||
11 | 40 | ||||
| 12 | 41 | |||
13 | 42 | ||||
14 | 43 | ||||
15 | 44 | ||||
16 | 45 | ||||
17 | | 46 | |||
| 18 | | 47 | ||
19 | 48 | ||||
| 20 | | 49 | ||
| 21 | | 50 | ||
22 | 51 | ||||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 933.756 | 本年支出合计 | 54 | 933.756 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 55 | 0 |
年初结转和结余 | 27 | 0 | 年末结转和结余 | 56 | 0 |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 933.756 | 合计 | 58 | 933.756 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位: | 单位: 万元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 933.756 | 933.756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 840.856 | 840.856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 840.856 | 840.856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 373.240 | 373.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 467.616 | 467.616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
单位: | 单位:万元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 933.756 | 466.140 | 467.616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 840.856 | 373.240 | 467.616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 840.856 | 373.240 | 467.616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 373.240 | 373.240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 467.616 | 0.00 | 467.616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.9 | 92.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 933.756 | 466.140 | 467.616 | 933.756 | 466.140 | 467.616 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 840.856 | 373.240 | 467.616 | 373.240 | 373.240 | 467.616 | 0 | 0 | 0 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0 | 0 | 0 | 840.856 | 373.240 | 467.616 | 373.240 | 373.240 | 467.616 | 0 | 0 | 0 | |||
2013601 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 373.240 | 373.240 | 0 | 373.240 | 373.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 467.616 | 0 | 467.616 | 0 | 0 | 467.616 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 92.9 | 92.9 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 92.9 | 92.9 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开05表
单位: 单位:万元
经济分类科目名称 | 支出数 | |
类 | 款 | |
合计 | | |
一、工资福利支出 | 小计 | 344.3081 |
| 基本工资 | 93.2076 |
| 津贴补贴 | 130.8313 |
| 奖金 | 23.088 |
| 社会保障费 | 92.9 |
| 绩效工资 | 0 |
| … | |
二、商品和服务支出 | 小计 | 58.4915 |
| 办公费 | 5.0985 |
| 印刷费 | 3.9046 |
| 咨询费 | 0 |
| 水费 | 0 |
| 电费 | 0 |
| 邮电费 | 8.4646 |
| 取暖费 | 0 |
| 差旅费 | 5.9313 |
| 维修费 | 1.3712 |
| 会议费 | 3.924 |
| 培训费 | 0.07 |
| 公务接待费 | 2.9696 |
| 工会经费 | 1.21 |
| 公务用车维护费 | 23.7929 |
| … | |
三、对个人和家庭的补助 | 小计 | 60.0893 |
| 抚恤金 | 0 |
| 住房公积金 | 27.3894 |
| 住房补贴 | 30.8616 |
| … | |
四、其他资本性支出 | | |
| 办公设备购置 | 3.251 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| … | |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
单位: | 单位:万元 | |||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | |
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开07表
单位: 单位:万元
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | ||||
86.11 | 0 | 83.15 | 0 | 83.15 | 2.96 |
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计933.756万元,其中:财政拨款收入 933.756万元,上年结转和结余0万元。
2014年度支出总计933.756万元,其中:一般公共服务支出840.856万元,社会保障和就业支出92.9万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为933.756万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出840.856万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出92.9万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为86.11万元,比年初预算数减少13.89万元。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算持平,公务用车购置及运行维护费决算83.15万元,比年初预算减少11.85万元,公务接待费决算2.96万元,比年初预算减少2.04万元。减少的主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费支出,坚决杜绝不必要、不合理的开支,压缩公务接待费、因公出国(境)费和公务用车购置运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算83.15万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费83.15万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费决算2.96万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2014年公务接待费主要用于接待来临沂政法综治业务类考察团,接待14批次、来宾192人次。
四、政府采购支出情况
2014年 政府采购支出总额126.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购服务支出123万元。
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