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2014年临沂市委政法委部门决算

www.hlhfdc.com 平安临沂网 发布时间:2016-11-3 16:58:25 大 中 小 论坛


   目  录 

   第一部分 概况 

  一、   主要职能 

  二、部门决算单位构成  

  第二部分 2014年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   第三部分 2014年度部门决算情况说明 

    第一部分  

    

  概    况 

     

  一、   主要职能 

  (一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。 

  (二)对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。 

  (三)组织协调指导维护社会稳定的工作。 

  (四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

  (五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。 

  (六)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。 

  (七)组织、推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。 

  (八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

  (九)组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。 

  (十)指导下级政法委员会的工作。 

  (十一)完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。 

  二、   部门决算单位构成 

  中国共产党临沂市委员会政法委员会部门决算包括:中国共产党临沂市委员会政法委员会机关本级决算。纳入委2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括: 

  1、中国共产党临沂市委员会政法委员会(本级) 

    

  第二部分 

   2014年度部门决算表 

    收入支出决算总表 

                                                                  公开01表                                        

  单位:                                    单位:万元 

收     入 

支     出 

项  目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏  次 

  

1 

栏  次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

933.756 

一、一般公共服务支出 

  

30 

840.856 

其中:政府性基金 

2 

0 

二、社会保障和就业支出 

  

31 

92.9 

二、上级补助收入 

3 

0 

  

32 

  

三、事业收入 

4 

0 

  

33 

  

四、经营收入 

5 

0 

  

34 

  

五、附属单位上缴收入他收入 

6 

0 

  

35 

  

六、其他收入 

7 

0 

  

36 

  

  

8 

  

  

37 

  

  

9 

  

  

38 

  

  

10 

  

  

39 

  

  

11 

  

  

40 

  

  

12 

  

  

41 

  

  

13 

  

  

42 

  

  

14 

  

  

43 

  

  

15 

  

  

44 

  

  

16 

  

  

45 

  

  

17 

  

  

46 

  

  

18 

  

  

47 

  

  

19 

  

  

48 

  

  

20 

  

  

49 

  

  

21 

  

  

50 

  

  

22 

  

  

51 

  

  

23 

  

  

52 

  

  

24 

  

  

53 

  

本年收入合计 

25 

933.756 

本年支出合计 

54 

933.756 

用事业基金弥补收支差额 

26 

0 

结余分配 

55 

0 

年初结转和结余 

27 

0 

年末结转和结余 

56 

0 

  

28 

  

  

57 

  

合计 

29 

933.756 

合计 

58 

933.756 

    

    

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

单位: 

  

  

  

  

  

  

单位: 万元 

功能科目编码 

科目名称 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

933.756 

933.756 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

840.856 

840.856 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20136 

其他共产党事务支出 

840.856 

840.856 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013601 

行政运行 

373.240 

373.240 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013602 

一般行政管理事务 

467.616 

467.616 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

    

    

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

单位: 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

933.756 

466.140 

467.616 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

840.856 

373.240 

467.616 

0.00 

0.00 

0.00 

20136 

其他共产党事务支出 

840.856 

373.240 

467.616 

0.00 

0.00 

0.00 

2013601 

行政运行 

373.240 

373.240 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013602 

一般行政管理事务 

467.616 

0.00 

467.616 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

92.9 

92.9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

单位: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合计 

0  

0  

0  

933.756  

466.140  

467.616  

933.756 

466.140  

467.616  

0  

0  

0  

201 

一般公共服务支出 

0  

0  

0  

840.856 

373.240  

467.616  

373.240 

373.240  

467.616  

0  

0  

0  

20136 

其他共产党事务支出 

0  

0  

0  

840.856 

373.240  

467.616  

373.240 

373.240  

467.616  

0  

0  

0  

2013601 

行政运行 

0  

0  

0  

373.240 

373.240  

0  

373.240 

373.240  

0  

0  

0  

0  

2013602 

一般行政管理事务 

0  

0  

0  

467.616 

0  

467.616  

0 

0  

467.616  

0  

0  

0  

208 

社会保障和就业支出 

0  

0  

0  

92.9 

92.9  

0  

92.9 

92.9  

0  

0  

0  

0  

20805 

行政事业单位离退休 

  

  

  

92.9 

92.9  

0  

92.9 

92.9  

0  

0  

0  

0  

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

  

  

  

92.9 

92.9 

0 

92.9 

92.9 

0 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                   公开05表 

  单位:                                                            单位:万元 

经济分类科目名称 

支出数 

 

 

  

合计 

  

一、工资福利支出 

小计 

 344.3081 

  

基本工资 

 93.2076 

  

津贴补贴 

 130.8313 

  

奖金 

 23.088 

  

社会保障费 

 92.9 

  

绩效工资 

 0 

  

 

  

二、商品和服务支出 

小计 

 58.4915 

  

办公费 

 5.0985 

  

印刷费 

 3.9046 

  

咨询费 

 0 

  

水费 

 0 

  

电费 

 0 

  

邮电费 

 8.4646 

  

取暖费 

 0 

  

差旅费 

 5.9313 

  

维修费 

 1.3712 

  

会议费 

 3.924 

  

培训费 

 0.07 

  

公务接待费 

 2.9696 

  

工会经费 

 1.21 

  

公务用车维护费 

 23.7929 

  

 

  

三、对个人和家庭的补助 

小计 

 60.0893 

  

抚恤金 

 0 

  

住房公积金 

 27.3894 

  

住房补贴 

 30.8616 

  

 

  

四、其他资本性支出 

  

  

  

办公设备购置 

 3.251 

  

信息网络及软件购置更新 

 0 

  

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

单位: 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

     

    

  一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 

    

                                                                   公开07表 

  单位:                                                            单位:万元 

  

合计 

因公出国(境)经费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车    购置费 

公务用车运行  维护费 

86.11 

0 

83.15 

0 

83.15 

2.96 

 

    

  注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。 

       

  第三部分 

    

  2014年度部门决算 

  情况说明 

     

  一、收入支出决算总体情况 

  2014年度收入总计933.756万元,其中:财政拨款收入   933.756万元,上年结转和结余0万元。 

  2014年度支出总计933.756万元,其中:一般公共服务支出840.856万元,社会保障和就业支出92.9万元。 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为933.756万元,具体情况如下: 

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出840.856万元。 

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出92.9万元。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)“三公”经费财政拨款支出情况 

  2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为86.11万元,比年初预算数减少13.89万元。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算持平,公务用车购置及运行维护费决算83.15万元,比年初预算减少11.85万元,公务接待费决算2.96万元,比年初预算减少2.04万元。减少的主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费支出,坚决杜绝不必要、不合理的开支,压缩公务接待费、因公出国(境)费和公务用车购置运行费。        

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况 

  1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  2、公务用车购置及运行维护费决算83.15万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费83.15万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。 

  3、公务接待费决算2.96万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2014年公务接待费主要用于接待来临沂政法综治业务类考察团,接待14批次、来宾192人次。 

  四、政府采购支出情况 

  2014年 政府采购支出总额126.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购服务支出123万元。 

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